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Objectifs et priorités

Le projet de budget est établi par le collège échevinal dans l’approche d’une politique de développement durable et constitue une étape de la mise en œuvre de la déclaration échevinale 2017-2023.

Les priorités politiques sont le logement, la mobilité, le développement urbain, l’enseignement et la cohésion sociale, l’environnement et la sécurité.

Le budget est un acte politique et un acte juridique ; il est voté par le conseil communal et approuvé par le Ministre de l’Intérieur.

Structure

Le budget est divisé en un chapitre ordinaire et un chapitre extraordinaire, tant en recettes qu’en dépenses. La partie ordinaire reprend les recettes et dépenses courantes et la partie extraordinaire reprend les opérations en capital.

Les parties ordinaires et extraordinaires sont scindées en codes fonctionnels qui représentent les différents services, activités ou missions de la Ville.
Les articles budgétaires indiquent la nature des recettes ou dépenses et correspondent au plan comptable normalisé des communes prédéfini par le Ministère de l’Intérieur.

Budget et rapport 2022

Le budget 2022 se solde par un déficit de 129,4 millions € en raison des investissements importants prévus au cours de l’année 2022 :

  • Les recettes ordinaires se chiffrent à 901,4 millions €, dont 546,6 millions € du fonds de dotation globale des communes, 63,9 millions € d’impôts commercial communal et 144,3 millions € de recettes propres.
  • Les dépenses ordinaires s’élèvent à 677,1 millions €, dont 398,4 millions € de dépenses de personnel et 165,8 millions € de frais d’exploitation.
  • Les recettes extraordinaires sont estimées à 61,1 millions €, dont 49,4 millions € de subventions et participations de la part de l'État.
  • Les dépenses extraordinaires se chiffrent à 414,8 millions €, dont 123,0 millions € pour des dépenses en relation avec les bâtiments, 139,8 millions € pour des dépenses d’infrastructures et 72,6 millions € pour des dépenses de travaux de réseaux.

Budget et rapport 2021

Le budget 2021 se solde par un déficit de 156,1 millions € en raison des investissements importants prévus au cours de l’année 2021 :

  • Les recettes ordinaires se chiffrent à 801,8 millions €, dont 487,5 millions € du fonds de dotation globale des communes, 63,1 millions € d’impôts commercial communal et 141,0 millions € de recettes propres.
  • Les dépenses ordinaires s’élèvent à 623,0 millions €, dont 386,8 millions € de dépenses de personnel et 129,7 millions € de frais d’exploitation.
  • Les recettes extraordinaires sont estimées à 86,8 millions €, dont 73,2 millions € de subventions et participations de la part de l'État.
  • Les dépenses extraordinaires se chiffrent à 421,7 millions €, dont 132,3 millions € pour des dépenses en relation avec les bâtiments, 121,3 millions € pour des dépenses d’infrastructures et 83,3 millions € pour des dépenses de travaux de réseaux.

Budget et rapport 2020

Le budget 2020 se solde par un déficit de 83,0 millions € en raison des investissements importants prévus au cours de l’année 2020 :

  • Les recettes ordinaires se chiffrent à 860,7 millions €, dont 531,4 millions € du fonds de dotation globale des communes, 73,0 millions € d’impôts commercial communal et 140,4 millions € de recettes propres.
  • Les dépenses ordinaires s’élèvent à 596,0 millions €, dont 369,7 millions € de dépenses de personnel et 122,4 millions € de frais d’exploitation.
  • Les recettes extraordinaires sont estimées à 79,8 millions €, dont 60,0 millions € de subventions et participations de la part de l'État.
  • Les dépenses extraordinaires se chiffrent à 427,5 millions €, dont 150,5 millions € pour des dépenses en relation avec les bâtiments, 105,3 millions € pour des dépenses d’infrastructures et 91,6 millions € pour des dépenses de travaux de réseaux.

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